問題已解決
老師,之前一張專票上月我們已經做抵扣了,這個月對方做了紅字發票,那我們是不是要做進項額轉出?怎么做分錄



同學,你好,具體分析如下:
1、因為紅字發票是沖對應上月所開的藍字發票的,所以收到紅字發票時要把對上月已認證抵扣的進項稅額進行進項稅額轉出處理的,會計分錄如下:
借:原材料/庫存商品(負數),
應交稅費—應交增值稅(應交增值稅進項稅額轉出),
貸:應付賬款,
2、而收到對正確的發票做一筆正確的藍字發票采購,然后認證增值稅專用發票,抵扣正確的進項稅額即可,會計分錄如下:
借:原材料/庫存商品(負數),
應交稅費—應交增值稅(應交增值稅進項稅額轉出),
貸:應付賬款
2022 01/06 15:04

84784988 

2022 01/06 15:17
那老師,不能直接對以前的分錄做紅沖是吧?必須放在進項額轉出嗎

森林老師 

2022 01/06 15:24
同學,你好,理解對的。
