問題已解決
老師,我們是小規模納稅人,在6月份的時候開了一張專票42萬,前會計做賬的時候,寫錯成借主營業務收入42萬,貸銀行存款42萬,一個季度超過45萬,等到7月份的時候交增值稅和附加2萬,她又把那些記借主營業務收入2萬,貸銀行存款2萬。現在我要沖回重新做嗎。



你好,你這個分錄是不是坐反啦?應該是借銀行存款貸,主營業務收入應交稅費。
2021 12/30 16:36

84784984 

2021 12/30 16:43
她沒有做反,就是開專票時把應交稅費的金額放在主營業務收入里面了。等到交應交稅費和附加稅費時,又寫借應交稅費,貸銀行存款,借主營業務收入,貸應交稅費

郭老師 

2021 12/30 16:45
你好,第一個分錄沒有寫法嗎?借主營業務收入42萬,貸銀行存款42萬,這個是確認收入的嗎?

84784984 

2021 12/30 16:50
是的,正確的寫法應該是借銀行存款42,貸主營業務收入41,應交增值稅1

郭老師 

2021 12/30 16:53
之前的紅沖
然后做你最后的這個

84784984 

2021 12/30 16:56
用銀行存款繳納增值稅時,她寫主營業務收入1,貸銀行存款1
如果我沖紅,那營業收入是不是增加1了

郭老師 

2021 12/30 17:00
哦對的是的是增加了。

84784984 

2021 12/30 17:01
好的,謝謝老師

郭老師 

2021 12/30 17:02
不用客氣,工作愉快。
