問題已解決
老師,請問下之前有一筆款已付15%,后面付了尾款,發(fā)票已開,會計分錄是怎么做



這個是購買貨物的嗎?
2021 12/16 11:25

84784992 

2021 12/16 11:32
廠房設(shè)計費

郭老師 

2021 12/16 11:32
你好借在建工程貸,銀行存款,應(yīng)付賬款,
借應(yīng)付賬款貸銀行存款。

84784992 

2021 12/16 11:42
后面付了尾款,專票已開

郭老師 

2021 12/16 11:44
借在建工程應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款應(yīng)付賬款,這個是沒有支付尾款的,人家開了發(fā)票的。

郭老師 

2021 12/16 11:44
現(xiàn)在付了尾款借應(yīng)付賬款貸銀行存款。

84784992 

2021 12/16 12:00
有一筆款50000,9月付10000,借 在建工程? 貸銀行存款? ? ?11月付了10000,發(fā)票是11月開的2萬發(fā)票? 就是不知道9月做的那筆分錄進賬稅怎么做進去

郭老師 

2021 12/16 12:02
借應(yīng)付賬款貸在建工程借在建工程應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款。

84784992 

2021 12/16 12:03
9月已經(jīng)結(jié)賬了

84784992 

2021 12/16 12:04
后面怎么調(diào)整

84784992 

2021 12/16 12:08
我9月是這樣做的,借在建工程貸銀行存款

郭老師 

2021 12/16 12:12
做上面那個兩個分錄,做到這個月

84784992 

2021 12/16 12:50
我9月做的怎么辦

郭老師 

2021 12/16 12:50
九月份不是給你紅沖了,借應(yīng)付賬款貸在建工程,這個不是嗎?
