問(wèn)題已解決
老師好,事業(yè)單位發(fā)生一筆費(fèi)用支付時(shí)沖其他應(yīng)付款,11借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 2同時(shí)做借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸累計(jì)盈余 是這樣做嗎?用做預(yù)算會(huì)計(jì)嗎?還是不用做第二個(gè)分錄



你好,不需要做預(yù)算會(huì)計(jì), 往來(lái)款沒(méi)有對(duì)應(yīng)的與預(yù)算會(huì)計(jì)科目的
2021 12/14 09:28

84785000 

2021 12/14 09:29
老師,第二筆用做嗎?

紫藤老師 

2021 12/14 09:29
不需要做預(yù)算會(huì)計(jì),?

84785000 

2021 12/14 09:31
老師,不是預(yù)算會(huì)計(jì),借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用貸累計(jì)盈余,這筆財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)用做嗎?分錄對(duì)嗎

紫藤老師 

2021 12/14 09:32
這筆財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)不用做
