問題已解決
“應交稅費-應交增值稅-減免稅款”這個科目月末需要結平的嗎?一般納稅人



您好·,這個科目月末需要結平的,月末·轉到應交稅費 -- 應交增值稅(轉出未交增值稅),抵減應交增值稅-未交增值稅
借:應交稅費 -- 應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費 -- 未交增值稅
應交稅費-應交增值稅-減免稅款
2021 12/07 16:23

84784972 

2021 12/07 16:43
月末:借:應交稅費 -- 應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交增值稅-未交增值稅
借:應交增值稅-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅款
是這樣嗎?

庾老師 

2021 12/07 16:43
您這是把我上面的分錄分開做了,也可以

84784972 

2021 12/07 16:47
借:應交稅費 -- 應交增值稅(轉出未交增值稅)280
貸:應交稅費 -- 未交增值稅
應交稅費-應交增值稅-減免稅款280
金額不對等呀?

庾老師 

2021 12/07 16:49
這個分錄是和進項稅額、銷項稅額一塊轉的,不是單獨只轉280的,只轉280這么做
借:應交稅費 -- 應交增值稅(轉出未交增值稅)280
貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280

84784972 

2021 12/07 16:51
我懂你的意思了,因為月底還要計提稅金,就放在一起了,不用單獨做了

庾老師 

2021 12/07 16:52
對,因為是抵減增值稅,我們結轉是要和銷項進項一塊結轉的

84784972 

2021 12/07 16:54
還有一個問題 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 與 應交稅費-減免稅款有什么區別呀

庾老師 

2021 12/07 16:56
沒有區別,只是設置科目不同,含義一樣

84784972 

2021 12/07 16:57
好的,謝謝你哦

庾老師 

2021 12/07 16:57
不客氣同學,祝您好運,good? luck!
