問題已解決
鄒老師,我上月退給對方已抵扣的發票,也開了紅字發票,我這月申報要怎樣處理



你好在在附表二進項轉出開具的紅字發票一欄,填寫稅額就可以。
2021 12/07 10:40

84784973 

2021 12/07 10:48
這個嗎?直接填正的還是加負號?

郭老師 

2021 12/07 10:50
對的是的,填寫的是正數。

84784973 

2021 12/07 10:55
老師,我之前是小規模納稅人不能認證發票,發票認證系統里有是小規模期間的發票怎樣處理?還有過路費啥的,幾乎沒有發票。

郭老師 

2021 12/07 10:57
好你直接選擇不抵扣,勾選這個選項在增值稅綜合服務平臺里面。

84784973 

2021 12/07 11:17
好的,別的不用處理什么?

郭老師 

2021 12/07 11:17
你好,對的是的,別的不需要做處理。

84784973 

2021 12/07 11:32
老師還有剛開戶購金稅盤的那個專票,怎么處理?

郭老師 

2021 12/07 11:33
借管理費用、辦公費貸銀行存款
全額抵扣,借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數。

84784973 

2021 12/07 11:35
我是說我發票認證平臺小規模時候存在的專票,你叫我選擇不抵扣勾選,有個是購稅盤的發票。

郭老師 

2021 12/07 11:36
這兩個都可以勾選不抵扣勾選,因為第二個可以全額抵扣的,這個不用認證發票。

84784973 

2021 12/07 11:38
好的,謝謝。

郭老師 

2021 12/07 11:39
不要客氣,工作愉快。
