問題已解決
老師建筑企業預繳增值稅,月末怎么結轉好一點



你好;? ?月末做 :借應交稅費-未交增值稅貸應交稅費- 預繳增值稅? ?
2021 12/04 16:53

84785033 

2021 12/04 16:55
直接轉到應交稅費應交增值稅借方呢,還有所得稅呢

meizi老師 

2021 12/04 16:56
你好;? 是的。? ? ?增值稅是這樣處理。 所得稅的話 先做繳納 :借應交稅費-應交所得稅貸銀行存款 ;到時 你是季報還是 月報所得稅的?? ?

84785033 

2021 12/04 16:59
季報的,老師轉入未交增值稅借方好點還是轉入未交增值稅好點

meizi老師 

2021 12/04 17:01
你好; 季末的時候? ? ?看你利潤在 做 判斷計提所得稅即可 ;? ? ? ? ? 你預繳的增值稅??轉入未交增值稅借方??

84785033 

2021 12/04 17:03
好的謝謝老師

meizi老師 

2021 12/04 17:04
沒事額;希望能幫到你; 滿意請給予評價? ?

84785033 

2021 12/05 08:25
老師還是想問問昨天的那個問題,異地預繳的增值稅跟當地申報的增值稅分錄有區別嘛分錄一樣不

meizi老師 

2021 12/05 09:39
分錄,預交做應交稅費-預交增值稅,自己公司申報繳納當月的計入應交稅費-應交增值稅-已交稅金

84785033 

2021 12/05 09:41
老師這個分錄怎么寫麻煩詳細點

meizi老師 

2021 12/05 11:07
借應交稅費-預交增值稅貸銀行存款,月末做 :借應交稅費-未交增值稅貸應交稅費- 預繳增值稅
