問題已解決
先有繳稅,后因加計遞減退稅,分錄怎么做



借銀行貸營業外收入
2021 12/03 19:16

84784965 

2021 12/03 19:17
需要過度到應交稅費-減免稅款里面過度嗎?

郭老師 

2021 12/03 19:18
不用
這么簡單做就可以
完整的應該是借應交稅費未交增值稅貸營業外收入
然后再做退回借銀行貸應交稅費未交增值稅

84784965 

2021 12/03 19:23
當期加計遞減直接抵扣的那一部分怎么做賬呢

郭老師 

2021 12/03 19:27
借應交稅費未交增值稅貸營業外收入
不計提做這個
