問題已解決
老師 我們一般納稅人1月份銷項是1319612.2,進項是128766.56 異地預交增值稅是338554.63 然后1月份需要繳納增值稅676,887.24 還有上期(2020.12)留底的預交增值稅是55026.45 異地預交增值稅分錄我是放在預繳增值稅里面 上期的留底55026.45我沒用 1月份的增值稅申報以后 還有預繳異地增值稅留底55026.45 分錄如下 我感覺不對



你好同學,銷項-進項-預交=852290.93,你這個676887.24是怎么來的
2021 11/25 17:13

84785023 

2021 11/25 17:27
老師這樣算的

洋洋老師 

2021 11/25 19:38
你的帳務處理沒有錯,只是留抵是在哪個科目上

84785023 

2021 11/25 19:52
留底是提現在未交增值稅的借方了,這個異地預繳的留底是在2020年就有的,一直沒用,我是不是要一直放在預繳增值稅里面呀,等我什么時候用了,在轉到未交增值稅里面呢

洋洋老師 

2021 11/25 19:57
不抵預繳就不用轉到未交
