問題已解決
老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,有上期留底稅額,這個做分錄的時候需要記一筆,應(yīng)交稅費(fèi) —應(yīng)交增值稅(留底稅額)嗎?做了這筆,這個科目怎么平賬呢?



可以做也可以不做
以后需要繳稅抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)留底稅額
2023 11/27 23:24

老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,有上期留底稅額,這個做分錄的時候需要記一筆,應(yīng)交稅費(fèi) —應(yīng)交增值稅(留底稅額)嗎?做了這筆,這個科目怎么平賬呢?
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