問題已解決
老師好,請問企業所得稅匯算清繳的問題,2021年工資我多計提了,2022年實際發放的時候我賬上處理把多計提的沖回再重新做分錄了,做2021年的匯算清繳的時候把多計提的調增了,在2022年匯算清繳要不要再調減呢。



21年你不應該納稅調增,而是應該按正確計提金額數據進行匯算清繳的
2021 11/18 13:40

84785040 

2021 11/18 13:46
正確的計提金額數據就是按實發的金額進行匯算清繳吧,那不是就是數據要調增了嗎

辜老師 

2021 11/18 13:47
是的,你的理解是對的

84785040 

2021 11/18 13:56
那我納稅調增了沒錯啊,你說不應該是指哪個啊。。。

辜老師 

2021 11/18 14:05
你的帳載金額就應該是正確的計提金額,而不是做納稅調增啊

84785040 

2021 11/18 14:21
帳載金額應該是21年和22年正確計提的金額?

辜老師 

2021 11/18 14:25
就是2021年工資我多計提了,,你的報表數據就錯了,你匯算清繳要按正確計提的金額的報表上來匯算清繳

84785040 

2021 11/18 14:27
報表數據沒有錯吧,因為取的數是2021年1至12月的,調整是在22年調的,老師意思是時間上應該拉到22年調的時候吧

辜老師 

2021 11/18 14:29
應該把它調整到21年里面去哦

84785040 

2021 11/18 14:35
是數據算到21年里面去,還是帳要調到里面去,如果帳要調的話,要怎么調呢,都結帳了呀。

辜老師 

2021 11/18 14:41
借:以前年度損益調整,負數,貸:應付職工薪酬,負數

84785040 

2021 11/18 14:43
老師,我們是小企業會計準則

辜老師 

2021 11/18 14:44
那你就直接調整未分配利潤

84785040 

2021 11/18 14:45
原來12月做的是借管理費用-工資 貸應付職工薪酬。跨年1月分錄怎么做。

辜老師 

2021 11/18 14:46
借:未分配利潤,貸:應付職工薪酬

84785040 

2021 11/18 14:52
沒理解,原來的分錄不要沖回嗎,就單獨做這一筆?

辜老師 

2021 11/18 15:07
你這樣調整,就是調整到21年當期了
借:未分配利潤,貸:應付職工薪酬,這個按差額進行調整就可以

84785040 

2021 11/18 16:24
老師,那這樣做分錄的話,應付職工薪酬20年的1-12月數據帳載金額不還是帳面上多計提的金額嗎。

辜老師 

2021 11/18 16:25
借:未分配利潤,就調整到了20年啊
