問題已解決
老師好,購入固定資產應該怎么做賬呢?



你好
借:固定資產??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2021 10/20 08:59

84785043 

2021 10/20 09:06
老師,我們是事業單位也是這樣做嗎?

鄒老師 

2021 10/20 09:07
你好,事業單位的處理是
借:固定資產
貸:非流動資產基金——固定資產
同時,
借:事業支出
貸:財政補助收入等科目

84785043 

2021 10/20 09:17
老師,那我們后續需要做什么分錄嗎

鄒老師 

2021 10/20 09:19
你好,需要做計提折舊分錄?
