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老師,小規模納稅人,無票收入怎么做賬?



借銀行存款
貸主營業務收入
應交稅費應交增值稅
和有發票的一樣做
2021 10/14 08:38

84784983 

2021 10/14 18:16
借銀行存款10000
貸主營業務收入9900
應交稅費一應交增值稅100
對吧。
像這樣的無票收入怎么繳稅了?

84784983 

2021 10/14 18:16
上季度做了暫估成本,這個月怎么調出來了?

郭老師 

2021 10/14 18:20
和你的普票是一樣的,季度銷售額45萬以內可以不用交增值稅的。

郭老師 

2021 10/14 18:20
借主營業務成本貸應付賬款做的是這個嗎?

84784983 

2021 10/14 20:16
上面的分錄是無票收入,

84784983 

2021 10/14 20:18
上季度暫估成本大概四萬多點,這個月應該怎么做賬了?

郭老師 

2021 10/14 20:19
借主營業務成本貸應付賬款做的是這個嗎?
2021-10-14 18:20:38
是不是這個分錄
是的話借應付帳款借主營業務成本負數
借主營業務成本貸應付帳款

84784983 

2021 10/14 22:44
不是的,借銀行存款10000,貸主營業務收入9900應交增值稅100。這個是無票收入的分錄,這筆收入沒有做成本,是標書制作費,不知道怎么做成本

郭老師 

2021 10/14 22:50
有工資嗎
服務人員工資
有材料費嗎

84784983 

2021 10/14 22:52
有服務人員工資

郭老師 

2021 10/14 22:52
那就成本
做上就是

84784983 

2021 10/14 22:56
現在公司只發一人工資,都是庫存現金支出,材料費也是現金,借主營業務成本貸什么了?

郭老師 

2021 10/14 23:02
貸應付職工薪酬(人工)
庫存現金(材料)

84784983 

2021 10/14 23:14
這個人工和材料沒有發票,年底需要調整嗎?

郭老師 

2021 10/14 23:28
工資能申報個稅嗎
申報了個稅就可以稅前扣除
注意下社保
材料費的匯算清繳調增
你們有水電費的發票也可以做進來
