問題已解決
老師,請問是不是收到工程款都先做預收賬款,到完工才沖預收?



你好,有按完工比例確認收入嗎??
2021 10/12 16:36

84785037 

2021 10/12 16:37
沒有的。有時候是按開票金額,有時候是分開付

鄒老師 

2021 10/12 16:40
你好,那就需要在開具發票的時候確認收入,沖銷預收賬款?

84785037 

2021 10/12 16:42
開具發票時:借:應收賬款 貸:主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。收到工程款時,借:銀行存款 貸:應收賬款

鄒老師 

2021 10/12 16:43
你好,你單位是沒有設置預收賬款科目嗎?

84785037 

2021 10/12 16:44
沒有的。就是直接用應收賬款,然后我做繳納稅費的是應交稅費-應交增值稅,銷項稅。開票時的步驟我是沒有做的。所以想請教老師怎么做合規一點

鄒老師 

2021 10/12 16:45
你好,沒有設置預收賬款,是可以這樣處理的?

84785037 

2021 10/12 16:46
開具發票時:借:應收賬款 貸:主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。收到工程款時,借:銀行存款 貸:應收賬款 這樣對嗎?

鄒老師 

2021 10/12 16:50
你好,是的,是這樣的?

84785037 

2021 10/13 10:43
老師,這個主營業務收入是不是月末結轉,到工程完工就把主營業務收入放到工程結算里面?

鄒老師 

2021 10/13 10:44
你好,主營業務收入是月末結轉到本年利潤。
主營業務收入不是放到工程結算里面

84785037 

2021 10/13 10:45
那完工的時候要怎么結轉呢?不是還有個工程結算科目?

鄒老師 

2021 10/13 10:46
你好,是先收款計入了工程結算,然后確認收入嗎??

84785037 

2021 10/13 10:47
沒有。我是先確認收入

鄒老師 

2021 10/13 10:47
你好,開具發票時:借:應收賬款 貸:主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。收到工程款時,借:銀行存款 貸:應收賬款
這個是你的描述,這個過程不涉及工程結算科目啊?

84785037 

2021 10/13 10:48
是的。我看到這個

鄒老師 

2021 10/13 10:49
你好,你的處理與這個不同,根本沒有工程結算科目啊?

84785037 

2021 10/13 10:52
所以我就直接用主營業務收入與主營業務成本,月末結轉的時候根據對應的項目來結轉就可以了,不用工程結算這個科目對嗎

鄒老師 

2021 10/13 10:53
你好,是的,是這樣的
