問題已解決
麻煩問下老師支付通行費時做 借:管理費用~通行費 貸:銀行存款 如果抵扣票沒有在當月來,我能直接做 借:借:管理費用~通行費 應交稅費~應交增值稅~進 貸:銀行存款 還是到下月調整,如果調整,怎么做分錄



你好 ;? ? ? ? 可以做 借? 進項稅? 借管理費用 負數? ?; 假如一開始是做的全額費用去了。? 現在調整進項稅 就這樣掛?
2021 10/12 09:19

84785035 

2021 10/12 15:01
好的,借:應交稅費~應交增值稅~進項稅
貸管理費用(借方紅字登記是嗎)

meizi老師 

2021 10/12 15:07
?你好 ;? ? ? 你沒有跨年就是這樣做的。 是的

84785035 

2021 10/12 15:17
好,那能直接在上月記嗎,本月只抵扣,這樣行嗎

meizi老師 

2021 10/12 15:22
你好 ;? ?可以的。? ?可以 。但是賬務要處理清楚??
