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應交稅費-應交增值稅-進項稅額 銷項稅額,要先結轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 ,然后再借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅 這樣么?我看書本上是這樣的。但我工作了三個公司,進項稅額銷項稅額都不結轉發現財務主管,都是直接借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅。年底也不結轉。可以的么?



你好,這樣做是不對的,應該按月結轉
2021 09/29 07:47

應交稅費-應交增值稅-進項稅額 銷項稅額,要先結轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 ,然后再借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅 這樣么?我看書本上是這樣的。但我工作了三個公司,進項稅額銷項稅額都不結轉發現財務主管,都是直接借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅。年底也不結轉。可以的么?
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