問題已解決
第三題第五問括號的分錄及數字不明白



同學您好
分錄為固定資產內部交易產生的折舊處理。
因為已經過去一年,計提的折舊對應的管理費用,需要按照年初未分配利潤計算。
2021 09/14 14:32

釋塵老師 

2021 09/14 14:35
因為需要內部抵消。母公司做的營業收入和營業成本都需要抵消。
借:營業收入 600
貸:營業成本480
固定資產 120
以后年度,營業收入和營業成本都需要調整為年初未分配利潤。
所以就是
借:年初未分配利潤 120
貸:固定資產120

84785025 

2021 09/14 16:08
第一個第三題的第三小問,那個50為啥加進去?影響所有者權益的不是3300-3200嗎?

84785025 

2021 09/14 16:10
第二個第三題不明白括號里面的不理解年初未分配利潤832,年末未分配利潤1072,盈余公積138,怎么算的

釋塵老師 

2021 09/14 16:15
同學,您的題目和答案拍的不是太全。您說的數字我沒找到呢。

84785025 

2021 09/14 17:29
又發現一個疑問,第二個第三問甲已經收到欠款600了,為啥還有分錄借資產減值損失貸年初未分配利潤?

釋塵老師 

2021 09/14 18:11
所有內部的分錄,即便收回,也要做反向抵消的。
