問題已解決
老師8月份開的材料發票是專票,我可以用到7月份成本里面嗎?認證就留到下個月認證,做待認證科目去,記賬聯就放到7月憑證后面,不做材料暫估科目了,可以不?因為工程款是7月開出的,我們是開票做收入的,沒有用工程結算這個科目的。



不能記在7月,是記在8月 不認證記待認證進項?
2021 08/13 09:03

84784961 

2021 08/13 09:19
成本不能用在7月份嗎?

玲老師 

2021 08/13 09:22
七月份七月份收到材料收到材料可以。
發票是八月份收到的不能往前底
發票是八月份收到的,不能往前抵扣。

84784961 

2021 08/13 09:26
那就是我還是把這張發票做成暫估成本,下個月做一次沖紅?

玲老師 

2021 08/13 09:31
你好
對,可以這樣處理的?

84784961 

2021 08/13 09:31
謝謝老師

玲老師 

2021 08/13 09:43
?你好同學:
不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!
