問題已解決
老師,4月份有比賬做錯了。借:銀行存款,貸:其他業務收入。我現在要調貸方科目為其他應付款……怎么調,是把上次那筆分錄做一個相反的分錄,在做筆正確的。還是直接調貸方科目……



你好,可以做一筆錯誤分錄的紅沖分錄,然后做一筆正確的。
也可以直接調整,借:其他業務收入,貸:其他應付款?
2021 08/10 10:44

老師,4月份有比賬做錯了。借:銀行存款,貸:其他業務收入。我現在要調貸方科目為其他應付款……怎么調,是把上次那筆分錄做一個相反的分錄,在做筆正確的。還是直接調貸方科目……
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