問題已解決
老師,那個未決訴訟您看下分錄是這么做嗎



那你后面的處理是沒問題的呀,你首先是把之前勸的遞延所得稅給抵消掉了,然后再次減少了當(dāng)期的應(yīng)交所得稅。
2021 08/06 18:59

84784964 

2021 08/06 19:00
老師,您看看數(shù)都算對了嗎,因為這里是賠付的少于計提的,書中例題是賠付大于計提的呢

陳詩晗老師 

2021 08/06 19:01
沒問題,你之前是按照520確認的預(yù)計負債,但后面實際只需要支付500,另外的20你用了那個以前年度損益調(diào)整沒問題。

84784964 

2021 08/06 19:02
應(yīng)交稅費呢,老師,我是用的500計算的

陳詩晗老師 

2021 08/06 19:03
沒問題啊,因為你應(yīng)交稅費,他本身稅法上認可的就只有500的部分,他不是認可520。

84784964 

2021 08/06 19:03
好的,謝謝老師

陳詩晗老師 

2021 08/06 19:04
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快。
