問題已解決
老師,這個第二題,報告年度確認了200的遞延所得稅資產,調整遞延所得稅的分錄為什么是25呢?


同學你好,發一下題目
2021 07/27 14:16

84785037 

2021 07/27 14:44
好像剛才沒上傳起,不好意思
艾昵老師 

2021 07/27 15:01
同學你好,這里是調整的分錄,不考慮200
艾昵老師 

2021 07/27 15:01
這里的25是用,100×25%得出的

84785037 

2021 07/27 15:13
好的,謝謝

84785037 

2021 07/27 15:20
再問下表格里面的凈利潤應該填寫多少呢?怎么計算的?
艾昵老師 

2021 07/27 15:20
同學發一下解析,并說一下解析哪里看不懂

84785037 

2021 07/27 15:27
就是標紅的地方,凈利潤,
艾昵老師 

2021 07/27 15:47
100-25,營業外支出加所得稅費用加凈利潤為0

84785037 

2021 07/27 18:33
沒有看到營業利潤呢?那凈利潤怎么會是正數75呢?
艾昵老師 

2021 07/27 19:28
營業外支出,所得稅費用,凈利潤加總等于零

84785037 

2021 07/27 23:39
為什么這3個加總等于0呢?
艾昵老師 

2021 07/28 11:27
營業外支出,所得稅費用最后都會入到凈利潤,所以3者加總等于0
