問題已解決
老師,第二個分錄為什么不是借遞延所得稅負債,貸以前年度調整?



您好,會計不攤銷,應納稅暫時性差異是120,所以需要確認遞延所得稅負債30
2021 02/06 07:46

84785044 

2021 02/06 07:49
我知道是確認遞延所得稅負債,我是不理解第二個分錄為什么不是借遞延所得稅負債,貸以前年度調整?

84785044 

2021 02/06 07:49
我怎么理解成分錄要相反才對?

小林老師 

2021 02/06 07:52
您好,期初應納稅暫時性差異是零,期末是120,本期確認遞延所得稅負債是30,所以貸方遞延所得稅負債

84785044 

2021 02/06 08:11
看不懂,怎么借方貸方都是遞延所得稅負債?

小林老師 

2021 02/06 08:12
您好,是圖片的分錄是正確的
