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老師,員工出差有報銷的,自己用的,開的食品發票,這個要入什么科目呢?福利費?還是?



你好,如果沒有給與補貼的,在規定標準內可以當作差旅費補貼,計入差旅費
2021 07/05 13:40

84785002 

2021 07/05 13:48
好的,謝謝老師

徐阿富老師 

2021 07/05 13:53
?不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝

老師,員工出差有報銷的,自己用的,開的食品發票,這個要入什么科目呢?福利費?還是?
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