問題已解決
老師,你好!請問下我們是建筑業的,剛開始建設單位先打款進來我們會計做了預收賬款,后來把工程款發票開給對方,那會計分錄怎么做呢?



您好
借:預收賬款
貸:主營業務收入
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2021 07/01 12:25

84784958 

2021 07/01 12:49
不是預收賬款增加再貸方嗎?我理解錯了,現在不是收預收工程款,而是在沖減預收款吧

bamboo老師 

2021 07/01 12:50
是的?是在沖減預收款

84784958 

2021 07/01 13:50
好的,謝謝

bamboo老師 

2021 07/01 13:57
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
