問題已解決
我們一季度只有2月份有收入,二季度沒有收入,現在6月份我發現我算那個成本工資結轉多了,我想把一季度的營業成本調一下,是把營業成本調低點,我是反結賬到2月份去把以前2月份的分錄刪除了,做一筆正確的分錄。還是反結賬到2月份去做一筆紅沖,再做一批正確的分錄?



你好 如果你準備反結賬到2月份更改的話建議刪除重新做一筆正確的分錄
2021 06/30 20:37

84784997 

2021 06/30 20:58
老師,計提工資時,我3月份的時候不小心,把生產成本和管理費用代碼輸成一樣的,這樣應付工資就全是管理費用,現在6月發現了,2月份的成本需要更正,3月份的這筆分錄我是反結賬到3月份刪除以前的分錄,重新做正確的還是6月份紅沖原來的分錄,再做一筆正確的分錄。

伍老師(1) 

2021 06/30 22:19
你好,都可以,問題不大的。金額不大的話6月份紅沖調整過來也可以。

84784997 

2021 07/01 12:36
謝謝老師!

伍老師(1) 

2021 07/01 13:10
麻煩給我一個五星好評!
