問題已解決
老師,如果上一年12月份開具的發票是提前開具的,它真實的結算時間是來年2月份,在2月份把提前開的紅沖了,然后按正確的時間重新開發票,匯算清繳時,是否可以做調減收入處理? 另外提前開具的這部分成本票還沒到,上一年12月份時暫時做的成本暫估,所以如果把這部分收入調減的話,也就不用暫估了,匯算清繳時,可以這樣嗎?



你好,你發票提前開具目的
2021 02/23 08:10

84784998 

2021 02/23 08:26
12月份開發票是因為當時以為疫情免稅政策要結束了,就想著先把票開出來

佟老師 

2021 02/23 08:46
那你這樣的話不能這樣操作,要不你所得稅和增值稅申報依據不一致

84784998 

2021 02/23 08:52
好的,那還是按照實際開票的數據進行匯算清繳,是吧?

佟老師 

2021 02/23 09:04
是的,您的理解完全正確
