問題已解決
今年增值稅申報補填了一個去年銷售的無票收入,今年是否補開銷票給客戶



申報了無票收入,就不需要再開票了。
2021 06/29 15:38

84784997 

2021 06/29 15:40
那不是客戶無我們開的銷票,它抵不了進項

東老師 

2021 06/29 15:41
如果需要票早就找你們開票了

84784997 

2021 06/29 15:43
對方今年要票抵,我們怎么辦?

東老師 

2021 06/29 15:43
把之前無票收入紅沖再給客戶開票

84784997 

2021 06/29 15:50
去年記入無票收入,今年開票,已跨年了,可以紅沖嗎?

東老師 

2021 06/29 15:51
沒問題可以紅沖的

84784997 

2021 06/29 15:57
怎么紅沖,具體步驟?

東老師 

2021 06/29 16:00
紅沖因為沒開票直接在無票收入那填寫負數(shù)就行

84784997 

2021 06/29 17:06
增值稅申報表那里無票收入填寫負數(shù)嗎?

東老師 

2021 06/29 17:06
對的,就是在那填負數(shù)金額

84784997 

2021 06/29 17:10
然后再做一筆分錄,去年補開的收入沒有收到錢,當時做的分錄借應收賬款XX公司,主營業(yè)務收入 貸應交稅費-增值稅-銷項,那就做一個給這個相同的分錄用負數(shù)表示嗎?

東老師 

2021 06/29 17:10
是的,就是這么做的

84784997 

2021 06/29 17:11
謝謝老師,好評!

東老師 

2021 06/29 17:11
不客氣,如果滿意幫忙給個五星好評

84784997 

2021 06/29 17:13
好的,肯定5星!

東老師 

2021 06/29 17:15
好的好的,謝謝您了

84784997 

2021 06/29 17:18
老師,你要回復,系統(tǒng)里才能評價。

東老師 

2021 06/29 17:18
好的,那我給您回復一下了
