問題已解決
把借管理費用 其他應收款 貸銀行存款,錯記為借應付職工薪酬 貸銀行存款 其他應收款了 現在怎么調賬,分錄



你好借應付職工薪酬 負數借銀行存款 貸其他應收款 負數之后按發票做借管理費用 其他應收款 貸銀行存款
2021 06/24 14:31

84784981 

2021 06/24 14:58
不能借管理費用,其他應收款,貸應付職工薪酬來調嗎

maize老師 

2021 06/24 15:08
借應付職工薪酬 負數 借管理費用? 其他應收款,貸其他應收款負數,這樣做,只能做同方向負數 要是做相反會虛增本年累計發生額,
