問題已解決
如果我這里做沖銷計提,需要怎么做會計分錄?



你好,具體的是什么業務?
2021 06/01 09:32

84784955 

2021 06/01 09:36
老師,我的原來公積金少交一筆,因為我決算做完了,資產負債表上不想體現這筆錢存在,我就采用沖銷的形式,后續我還需要再做什么嗎?

郭老師 

2021 06/01 09:40
你好,你沖銷的形式是怎么做的?

84784955 

2021 06/01 09:53
紅字沖銷,
多扣公積金。 工資福利 313
多扣公積金。 ?應付職工薪酬待遇 313

郭老師 

2021 06/01 09:54
你好多扣的公積金為什么要做福利費?

郭老師 

2021 06/01 09:54
少交了一筆,然后你紅充多計提的公積金不就可以啦。

84784955 

2021 06/01 09:55
業務活動費用中的工資福利

84784955 

2021 06/01 09:55
不對是嘛?

郭老師 

2021 06/01 09:57
你好,借業務活動費用公積金負數貸應付職工薪酬負數,應該是做這個。

84784955 

2021 06/01 09:57
我就是紅沖計提了,我是想問說后續還要做什么嗎?還是只要這樣子就可以了

郭老師 

2021 06/01 10:00
他不需要做其他的業務。

84784955 

2021 06/01 10:01
老師,我還有一個問題,我就是在3月份工資多發99塊錢,4月份工資采用少發的99塊錢的形式,我這里要怎么做會計分錄?

84784955 

2021 06/01 10:02
我多發放的部分放在其他應收款里面

郭老師 

2021 06/01 10:03
借應付職工薪酬貸其他應收款99
發工資的時候。

84784955 

2021 06/01 10:08
比如說我應發2000,那我計提的時候,要怎么做會計分錄?按照應發數2000去做分錄,還是1911的來?

郭老師 

2021 06/01 10:10
借管理費用2000貸,應付職工薪酬2000。

郭老師 

2021 06/01 10:11
應付職工薪酬2000
貸銀行存款
其他應收款99。

84784955 

2021 06/01 10:45
對啊,我是這樣子做,為什么我的資產負債表上面還有體現99元

郭老師 

2021 06/01 10:49
借管理費用2000貸,應付職工薪酬2000。
2021-06-01 10:10:48
應付職工薪酬2000
貸銀行存款
其他應收款99。
2021-06-01 10:11:01
都做了
那發工資分錄
