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老師,這道題是不是可以這樣理解:當期應交所得稅的分錄是借:所得稅費用 貸:應交稅費—所得稅費用;而遞延所得稅資產增加的分錄是借:遞延所得稅資產 貸:所得稅費用;所以一借一貸充抵后的余額就是15800-300=15500呢?



是的,糾正下當期應交所得稅的分錄貸方應是:應交稅費-應交所得稅
2021 05/14 15:50

84785037 

2021 05/14 16:48
好的,謝謝老師

王老師1 

2021 05/14 16:50
不客氣,祝學習愉快

老師,這道題是不是可以這樣理解:當期應交所得稅的分錄是借:所得稅費用 貸:應交稅費—所得稅費用;而遞延所得稅資產增加的分錄是借:遞延所得稅資產 貸:所得稅費用;所以一借一貸充抵后的余額就是15800-300=15500呢?
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