問題已解決
暫估入庫跨年了,所得稅匯算清繳時。是否要調增



您好
請問匯算清繳的時候取得暫估發票了嗎
2021 04/23 10:01

84784960 

2021 04/23 10:10
發票到到得不夠

bamboo老師 

2021 04/23 10:10
不夠的那部分需要納稅調增

84784960 

2021 04/23 10:51
那就是說在匯算清繳之前如果都有發票進來,就可以不用納稅調增了,對嗎?還有如果暫估的是成本票,來的發票是費用票能紅沖嗎?

bamboo老師 

2021 04/23 10:59
在匯算清繳之前如果都有發票進來,就可以不用納稅調增了
如果暫估的是成本票,把成本納稅調整?
然后來的發票是費用票 再納稅調減

84784960 

2021 04/23 11:09
那賬務要怎么處理?還有各種費用占比是多少?比如廣告費之類的

bamboo老師 

2021 04/23 11:12
請問暫估的時候分錄怎么寫的

84784960 

2021 04/23 11:18
借:工程施工--機械費,貸:應付賬款-暫估,但來了一部分發票是廣告費,運費,我賬務要怎么處理

bamboo老師 

2021 04/23 11:33
借:工程施工--機械費 借方紅字
貸:應付賬款-暫估 貸方紅字

bamboo老師 

2021 04/23 11:33
借 工程施工-間接費用
貸 其他應付款

84784960 

2021 04/23 14:21
謝謝老師!

bamboo老師 

2021 04/23 14:22
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

84784960 

2021 04/23 14:29
工程施工_機械費當月都會結轉到主營業務成本去了,需要做以前年度調整嗎?麻煩您了老師!謝謝!

bamboo老師 

2021 04/23 14:31
您每個月都確認了收入嗎

84784960 

2021 04/23 15:04
是的,每個月都確認收入

bamboo老師 

2021 04/23 15:21
那需要做以前年度調整

84784960 

2021 04/23 15:32
那分錄要怎么寫?

bamboo老師 

2021 04/23 15:37
借:以前年度損益調整? 借方紅字
貸:工程施工 貸方紅字
借:以前年度損益調整?
貸:利潤分配-未分配利潤
