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我上年暫估一輛車,今年發票回來,怎么沖,然后怎么入帳



您好
請問去年暫估的時候分錄怎么寫的
2021 04/13 10:59

84785036 

2021 04/13 11:00
借管理費用,貸其他應付

bamboo老師 

2021 04/13 11:02
請問是一次性計提折舊了嗎??

84785036 

2021 04/13 11:02
去年暫估的時候沒計提

bamboo老師 

2021 04/13 11:03
借管理費用,貸其他應付 這樣就全額計入當期費用了啊
現在發票金額跟暫估金額一致嗎

84785036 

2021 04/13 11:05
對,金額一致的

84785036 

2021 04/13 11:05
是不是上年暫估錯了,需要計提折舊

bamboo老師 

2021 04/13 11:06
是的?
借:以前年度損益調整 借方紅字
借:固定資產 借方藍字
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配-未分配利潤
這樣寫調整分錄?
然后分期計提折舊

84785036 

2021 04/13 11:10
還能一次性計提折舊嗎?

bamboo老師 

2021 04/13 11:15
會計上不一次性計提折舊 稅法上可以一次性扣除

84785036 

2021 04/13 11:18
哦,好,老師,我還想問一個問題,就是,那比如是上年暫估的咨詢費那些,暫估時候是借管理費用咨詢費,貸其他應付款,那今年沖回是是的
借以前年度損益調整 紅字
借其他應付款 紅字
借以前年度損益調整
貸利潤分配-未分配利潤。 老師是這樣沖回嗎?

bamboo老師 

2021 04/13 11:24
是的 這樣沖回就行

84785036 

2021 04/13 11:25
好的,謝謝老師

bamboo老師 

2021 04/13 11:28
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
