問題已解決
暫估,借原材料,貸,應付暫估款!次月發票回來該怎么沖這個憑證



來票后,借:原材料 負數,貸,應付暫估款 負數
借:借:原材料 應交稅費—應交增值稅—進項稅 ,貸,應付賬款
2018 10/08 10:55

84785005 

2018 10/08 11:54
但是,老師!原材料在上個月已經結轉到主營業務成本了啊?沖的時候還是沖原材料嗎?

辜老師 

2018 10/08 11:55
要的,雖然結轉了,你這兩個分錄,原材料一正一負,是平的,不影響的

84785005 

2018 10/08 14:34
我是這樣沖的,借,利潤分配,貸應付暫估款!這樣對么?

辜老師 

2018 10/08 14:47
這個不影響未分配利潤的,你這樣不對

84785005 

2018 10/08 15:46
你好,老師!那么勞務費暫估是,借:主營業務成本_勞務費,貸,應付暫估款!沖暫估的時候也是負數按暫估的憑證來沖嗎

辜老師 

2018 10/08 15:59
你這個勞務費后續會有發票提供嗎
