問題已解決
老師勞務派遣的人員每個月的工資直接是勞務公司開票過來支付,但是年底的時候我們公司直接發給了每人7000元的獎金績效給這些勞務派遣人員個人,勞務公司是不開票過來的,我們怎么處理賬務,因為我們和這些派遣工沒有簽訂合同,是勞務公司和人員簽的合同里



同學你好
這些人的個稅是誰報的
2021 04/01 13:16

84785044 

2021 04/01 13:17
之前個稅都是勞務公司報的,勞務公司開票過來我們公司付錢給勞務公司,工資是勞務公司直接發給個人的

84785044 

2021 04/01 13:18
年底的時候是我們公司自己獎勵給這些派遣員工的獎金,勞務公司是不開票過來的,與勞務公司無關

樸老師 

2021 04/01 13:19
這個獎金你們要調增了
因為不是你們的員工
你們不報工資薪金個稅

84785044 

2021 04/01 13:20
那就是說這些匯算清繳我要這部分調增交企業所得稅,但是這些派遣人員我也不需要給他們申報個稅了對嗎?

樸老師 

2021 04/01 13:23
對的
就是這個意思的

84785044 

2021 04/01 13:27
還有他們派遣人員同時年底還發了工地上的糾就餐補助也是我們公司自己承擔這部分的費用和這個是一樣的處理嗎,也不要申報,調增交企稅對嗎?

樸老師 

2021 04/01 13:34
對的
因為不是你們的員工

84785044 

2021 04/01 13:35
謝謝老師,我明白了,請教一下,上述所說的發放派遣人員的獎金和餐補,分錄和明細科目是怎么處理賬務的

樸老師 

2021 04/01 13:43
直接計入營業外支出就行了

84785044 

2021 04/01 14:34
謝謝老師的解答

樸老師 

2021 04/01 14:38
滿意請給五星好評,謝謝
