問題已解決
請問,工程施工中,未收到發票這樣做對不對 借:工程施工-暫估。 貸:銀行存款 月末結轉 借:主營業務成本 貸工程施工-暫估 那紅字沖回,然后怎么做



你好,同學。
正確的,沖紅時,直接用負數把這兩分錄沖銷即可
2021 03/15 15:26

84784977 

2021 03/15 15:28
跨月也是這樣的嗎

陳詩晗老師 

2021 03/15 15:31
是的,跨月也是這樣處理的。不跨年都這樣處理的

請問,工程施工中,未收到發票這樣做對不對 借:工程施工-暫估。 貸:銀行存款 月末結轉 借:主營業務成本 貸工程施工-暫估 那紅字沖回,然后怎么做
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