問題已解決
老師,請教:去年11月份收到電梯發票已做固定資產入賬,今年才收到安裝費的50%發票,該怎么入賬吖



您好,少做的補上。借固定資產,貸其他應付款,還沒有付款剩下一半都做進去,補上之后按新的開始折舊減掉之前原值,
2021 03/11 16:19

maize老師 

2021 03/11 16:22
這個是之前原值+現在新增 算新固定資產原值,減掉是之前折舊后,按剩下折舊時間算新折舊額,這個意思

84784966 

2021 03/11 16:26
我還有50%的安裝費發票還沒收到呢

maize老師 

2021 03/11 16:27
先暫估掛著,借固定資產 貸其他應付款暫估款,

84784966 

2021 03/11 16:27
是不是等剩下的50%發票收到后再一起補上呢

maize老師 

2021 03/11 16:27
不是,先補上,先白條入賬,沒有到發票

84784966 

2021 03/11 16:34
電梯和安裝費的合同是分開的,不在一個合同上 。 意思是我上年11月做的電梯固定資產97萬,今年不用沖銷? 261188.12的安裝費今年只收到了130594.06的發票,還剩130594.06發票未收,那我這個月先暫估借固定資產261188.12,借進項稅額1305.94,貸其他應付款?

maize老師 

2021 03/11 16:37
借進項稅額1305.94 這個稅額是先寫一張有發票稅額,貸其他應付款供應商,130594.06 貸其他應付款 暫估款,這樣

84784966 

2021 03/11 16:46
老師不好意思,我還沒理解。 是不是按收的發票先做一筆:借固定資產13059.06,借進項稅1305.94,貸應付賬款。 在做一筆暫估:借固定資產13059.06,貸應付賬款13059.06.這樣嗎?

maize老師 

2021 03/11 16:49
是的,你說沒有問題,可以分開這樣做

84784966 

2021 03/11 17:08
第二部是先忽略暫估的進項稅是吧

maize老師 

2021 03/11 17:09
是的,你說對,沒有取得發票先不暫估稅額
