問題已解決
去年暫估了,今年5月收到發票,這個發票怎么入賬?



您好,先把去年暫估沖掉,再做正數分錄
05/28 11:36

84784978 

05/28 11:39
分錄怎么做,去年是做
借主營業務成本
貸應付賬款暫估

84784978 

05/28 11:39
有人說跨年了要沖未分配利潤?

劉艷紅老師 

05/28 11:43
借:應付賬款-暫估
貸:利潤分配-未分配
再做相反的分錄

去年暫估了,今年5月收到發票,這個發票怎么入賬?
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