問題已解決
老師對方發票開錯了,我這邊也已經抵扣了但是還未做賬,我要怎么來處理呢?謝謝



你好,需要退回對方作廢,你方做進項稅額轉出處理?
2021 03/01 16:53

84784977 

2021 03/01 16:57
發票是1月份的,我這邊需要給他開紅字信息表是嗎?在稅控盤里面開就可以是不?

鄒老師 

2021 03/01 16:59
你好,這邊需要給他開紅字信息表,是的?

84784977 

2021 03/01 17:06
我想知道對我這個月報稅有什么影響?謝謝

鄒老師 

2021 03/01 17:07
你好,我這個月報2月份的稅款是正常申報
4月份報3月份的時候,按正數發票減去負數發票之后的金額申報?

84784977 

2021 03/01 17:09
我是購買方是不是應該加負數發票的金額才對哦?老師

鄒老師 

2021 03/01 17:10
你好,購買方,是正數進項發票—負數進項發票,才是實際進項金額?

84784977 

2021 03/01 17:15
賬務上面做了進項轉出,后面的進項按正常分錄做就可以了是嗎?老師

鄒老師 

2021 03/01 17:16
你好,這個是進項稅額負數,而不是進項稅額轉出的
進項稅額負數與?進項稅額轉出 不是一回事的?

84784977 

2021 03/01 17:18
我開了紅字信息表賬務要怎么寫分錄哦?老師

鄒老師 

2021 03/01 17:19
你好,開了紅字信息表,暫時不需要做分錄,是取得了進項負數發票才做相應分錄的?

84784977 

2021 03/01 17:21
對方會重新開票過來(稅率開錯了),也不需要做分錄嗎?

鄒老師 

2021 03/01 17:25
你好,重新開票過來發票,才需要做相應分錄的?

84784977 

2021 03/01 17:26
這個分錄要怎么做?謝謝

鄒老師 

2021 03/01 17:28
你好,借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
這個分錄的借貸方都是負數
