問題已解決
老師,我是銷貨方,我給6月份購買方開了一張專用發票,對方已經入賬認證抵扣,現在發票錯了,怎么處理呢?



你好,購買方申請紅沖,稅局審批通過了就錄入通知單號碼開具紅字發票就是了
2019 07/10 18:39

84784950 

2019 07/11 07:53
老師,紅字發票 我直接在開票系統里開具紅字發票,只需要把金額調成負的 是嗎

鄒老師 

2019 07/11 08:35
你好,紅字發票信息是根據你錄入的審批通知單號碼自動生成發票信息,金額就是之前的負數
不需要錄入發票信息的

84784950 

2019 07/11 08:45
我只需要輸入這個通知單號碼 就行了,這些金額數字都是自動帶出來了??我直接保存嗎?

鄒老師 

2019 07/11 08:49
你好,是的,數據是直接帶出來的,你直接打印負數發票就可以了

84784950 

2019 07/11 09:36
老師,那我是不是需要做一個相反的分錄,后面把紅字發票當原始憑證付到后面?

鄒老師 

2019 07/11 09:47
你好,是的,是這樣的

84784950 

2019 07/11 10:17
老師,我開具紅字發票后,做相反分錄然后把紅字發票作為原始憑證付到該憑證后面,那我到下月去領購發票的話,需要拿到稅務那驗舊嘛

鄒老師 

2019 07/11 10:25
你好,驗舊的時候是否需要提供負數發票原件,就需要看你當地稅局要求的

84784950 

2019 07/11 10:26
嗯嗯 好的 老師 作為購買方的話,我只需要填紅字信息表,然后發票和抵扣聯不用再給銷貨方了吧

鄒老師 

2019 07/11 10:32
你好,是的,是這樣的

84784950 

2019 07/11 10:36
老師,作為銷貨方 我開具紅字發票 然后做想到分錄 又開具藍字發票 我只需要再分錄上做一筆就行了,在報稅的時候不需要再做什么進項稅轉出什么的 是嗎

鄒老師 

2019 07/11 10:42
你好,是的
報稅是按正數減去負數之后的金額申報就可以了,不需要進項稅額轉出的

84784950 

2019 07/11 10:54
老師,但是購買方需要做進項轉出,進項稅額轉出以后做一筆進項稅額轉出分錄,然后收到籃子發票后,在正常做一筆分錄,但是是報稅的時候,需要在進項表里填上進項稅額轉出金額 是嗎

鄒老師 

2019 07/11 11:00
你好,購買方是做進項稅額負數,而不是轉出

84784950 

2019 07/11 11:05
老師,銷貨方開具紅字發票,是不是也是要把紅字發票購買方一聯給我??需要進項稅額轉出呀,
分錄是 原材料 負數
貸 應付賬款 負數
貸 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出

鄒老師 

2019 07/11 12:21
你好,是需要把紅字發票的發票聯,抵扣聯給到購買方
購買方是這樣做分錄
借;應付賬款等科目,貸;原材料等科目,應交稅費——應交增值稅(進項稅額 )

84784950 

2019 07/11 16:22
老師,我的分錄這樣寫不對嗎?你是相反的分錄,而我是把金額寫成負的啦

鄒老師 

2019 07/11 16:25
你好,不對,你的是進項稅額轉出,而我的是進項稅額負數,不是一回事的
