問題已解決
公司固定資產發票,員工9月取得發票,11月才報銷入賬,計提折舊是從12開始嗎



同學你好
應該是取得固定資產的時候就要來進行暫估入賬,然后次月計提折舊的。發票到了后,按照發票金額對固定資產入賬金額進行調整,已計提的折舊額不用再調整。
2021 01/13 14:34

84785034 

2021 01/13 14:35
如果之前沒有暫估入賬,要怎么處理

銘銘老師 

2021 01/13 14:38
同學你好
如果固定資產金額大,在9月份就辦理固定資產的驗收入庫手續,你可以在11月份報銷的補記固定資產,同時補計提10月和11月的折舊。
如果固定資產金額確實不大,也可以不做調整,直接在11月報銷的時候入賬固定資產,12月計提折舊。

84785034 

2021 01/13 14:43
好的 謝謝

銘銘老師 

2021 01/13 14:43
同學你好
不客氣的,祝你工作愉快!
