問題已解決
小規模季報企業,誤開了一張5%的發票,本季度增值稅怎么報?



這個學員問了稅局反饋是這個按正確申報就可以,不看錯誤發票,開紅字再開藍字,這個申報是減去掉紅字,去掉藍字按剩下去申報
2021 01/11 19:50

84785030 

2021 01/11 19:53
是12月開的,

maize老師 

2021 01/11 20:05
我知道你是4季度開的,是按正確去申報,不看錯誤發票稅率,

maize老師 

2021 01/11 20:05
換成正確這個去申報這個

84785030 

2021 01/11 20:31
就是說按1%和5%的合計銷售金額填收入?

maize老師 

2021 01/11 21:06
是的,是的,是的,是的,學員問稅局反饋是這樣,不需要交稅,最后免稅額按3%自動生成,交稅,按1%交稅不是按5%錯誤交,換成1%交稅申報這樣,

84785030 

2021 01/11 21:30
明白了,謝謝,老師

maize老師 

2021 01/11 21:34
好,我先回復別的學員了,
