問題已解決
以前年度賬務錯誤,結轉時進項大于銷項,但還做了借:應交稅費-末交增值稅 貸:應交稅費-增值稅-轉出末交增值稅,有留抵本不用在做這個分錄,請問現在要怎么調整



你好,直接用紅字沖銷掉這個分錄,
2021 01/09 22:45

84784993 

2021 01/09 22:48
以前年度做的,今年做與以前年度相同分錄(紅字)就可以了是嗎?

莊老師 

2021 01/09 22:51
你好,以前年度在年末已經處理好,就不用再做調整了,

84784993 

2021 01/09 22:53
就是現在才發現以前做錯了,要怎么調呢?

84784993 

2021 01/09 22:53
就是現在才發現上一年做錯了,要怎么調呢?

莊老師 

2021 01/10 07:19
你好,你們上一年的應交稅費有沒有結轉平了,

84784993 

2021 01/10 08:03
上一年應交稅費-未交增值稅借方有余額,年報出來在其他流動資產里面,本應該在應交稅費里面的

莊老師 

2021 01/10 08:24
你好,這樣已經結轉在報表里,不用再調整了,今年有銷項時可以直接抵掉,

84784993 

2021 01/10 09:03
我想調整到報表應交稅費里面去

莊老師 

2021 01/10 09:11
你好,這個要在年初調整,用負數做一個分錄:借應交稅費-末交增值稅 貸:應交稅費-增值稅-轉出末交增值稅,

84784993 

2021 01/10 09:14
好的,感謝老師

莊老師 

2021 01/10 09:23
你好,祝你周末愉快
