問題已解決
老師,請問當月銷項大于進項需交稅,結轉銷項和進項借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)借: 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)這兩筆分錄是月末做還是年末把當年銷項和進項一起結轉?而借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅這筆分錄只要當月銷項大于進項需交稅就月末做?



你好,你寫的分錄前兩筆月末做,年末做都可以,最好月末做,這樣不容易亂,按月整理出來,
最后一筆是月末需要交稅的時候做
2018 11/21 19:38

84785001 

2018 11/21 19:41
是這樣的郭老師,審計老師建議前兩筆年末做,原因與納稅申報表一致有這樣說法沒?

郭老師 

2018 11/21 19:43
你好,也可以的,但是你結轉到轉出未交增值稅也和你納稅申報表一致的,申報表的年累計等于銷項進項年發生額累計就可以的,一般老會計的做法就是不結轉到轉出未交,讓他們一直有余額

84785001 

2018 11/21 19:44
所指審計老師不是說咱學堂老師,是外面的會計師事務所審計人員

郭老師 

2018 11/21 19:48
你好,做賬看你單位自己,你可以年末結轉的,月末年末都沒有錯誤的

84785001 

2018 11/21 19:49
您意思是說老會計前兩筆也是年末結轉嗎?

郭老師 

2018 11/21 19:50
你好,不是的,老會計做賬不結轉的,讓它一直有余額

84785001 

2018 11/21 19:51
謝謝!

郭老師 

2018 11/21 19:52
你好,不用客氣的
