問題已解決
11月計提工資的時候,員工有筆借款從工資里扣,但是我按照抵扣后的工資去做計提,現在要沖減借款,借:其他應收款 貸:應付職工薪酬, 借;應付職工薪酬 貸:管理費用-工資 這樣做對嗎



借應付職工薪酬貸其他應收款
應該做這個
2021 01/09 16:22

84784958 

2021 01/09 16:29
是這樣嗎老師

84784958 

2021 01/09 16:30
但是這余額又對不上了

郭老師 

2021 01/09 16:31
是的
他的工資總額多少

84784958 

2021 01/09 16:32
3000塊錢呢老師

84784958 

2021 01/09 16:34
11月借款3310,工資全抵扣后,轉回310

84784958 

2021 01/09 16:36
老師幫我看下應該怎么做 謝謝老師

郭老師 

2021 01/09 16:36
借管理費用貸應付職工薪酬3000
借其他應收款貸銀行存款3310
借應付職工薪酬貸其他應收款3000
借庫存現金貸其他應收款310
