問題已解決
第二種會計分錄 借:銀行存款 貸:預收賬款 繳納增值稅 借:應交稅費-預繳增值稅 貸:銀行存款 月末: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預繳增值稅



你好!你的問題是什么呢
2019 06/27 15:26

84784993 

2019 06/27 15:40
問題就是,我是建筑行業一般納稅人,6月收到工程預收款,工程還沒有開工,也沒有開發票!

84784993 

2019 06/27 15:40
1.會計分錄是否正確?
2我預繳增值稅應該幾月交?

宋生老師 

2019 06/27 15:50
你好!你月末的那個分錄不要做了。只做預交的就行了。
另外,建議你開發票的時候交稅,不要這樣預交

84784993 

2019 06/27 16:35
看這個

宋生老師 

2019 06/27 16:36
你好!你的問題是什么呢

84784993 

2019 06/27 16:44
就是上面一直問你的問題

宋生老師 

2019 06/27 17:01
你好!你的分錄跟圖一中的是一樣的了。
預交就是收到款項當月預交。
