問題已解決
老師,應交增值稅-減免稅款,需要結平嗎?會計分錄怎么做?



您好!需要結平。
借:應交稅費-未交增值稅
? 貸:應交增值稅-減免稅款
2021 01/04 14:54

84784966 

2021 01/04 15:00
不是放入轉出未交增值稅中嗎?

韋老師 

2021 01/04 15:08
那個是轉出未交增值稅的分錄

84784966 

2021 01/05 08:20
哦,但是,年終,我的減免稅款,借方有余額,我可以從貸方轉出,然后放入轉出未交增值稅中嗎?

韋老師 

2021 01/05 08:29
可以轉入未交增值稅中的

84784966 

2021 01/05 13:29
好的 謝謝老師

韋老師 

2021 01/05 13:45
不客氣,祝你工作順利哈!
