問題已解決
去年計提并繳納一筆印花稅4萬元,其實應該資本化的,今年怎么調整



你好,資本化計入固定資產嗎?
2020 12/27 11:48

84784959 

2020 12/27 11:49
資本化應該記入長期應收款,但是去年是借稅金及附加印花稅 貸銀行存款

答疑蘇老師 

2020 12/27 11:51
你好 借長期應收款 貸 以前年度損益調整 借 以前年度損益調整 貸 應交稅費-應交企業所得稅 利潤分配-未分配利潤

84784959 

2020 12/27 11:54
怎么是企業所得稅呢,我去年做的賬是借 稅金及附加—印花稅 貸 應交稅金—印花稅 借 應交印花稅 貸 銀行存款

答疑蘇老師 

2020 12/27 11:55
你好,這個需要調整出來繳納企業所得稅的。

84784959 

2020 12/27 11:57
按照印花稅的25%嘛

答疑蘇老師 

2020 12/27 11:58
你好,是的,是這樣的。

84784959 

2020 12/27 13:16
去年還有一筆賬是這樣記得借 主營業務成本 貸 應付賬款 然后今年發現有問題應該通過合同履約成本來核算,那應該怎么調整呢,調整完畢是不是合同履約成本就多去年的這部分,因為去年已經是通過主營業務成本核算的了,所以今年的合同履約成本就比主營業務成本的數多著這一部分啊

答疑蘇老師 

2020 12/27 14:01
你好,多的部分沖掉就可以了。

84784959 

2020 12/27 14:02
沖合同履約成本嘛,怎么充啊,他就應該比主營業務成本多啊

答疑蘇老師 

2020 12/27 14:03
你好,老師沒明白同學的問題,用該多那就是正確的,就是哪里錯了沖哪里就可以了。

84784959 

2020 12/27 14:04
感覺說不清楚,能語音嗎老師

答疑蘇老師 

2020 12/27 14:04
你好,學堂是不允許語音的哦?

84784959 

2020 12/27 14:10
這可咋整啊,感覺這個問題有點搞不懂

答疑蘇老師 

2020 12/27 14:10
你好,同學是不是不應該記主營業務成本?

84784959 

2020 12/27 14:19
老師,我剛發了一個問題附了一張圖片,你看看我寫的對嗎,我看跟您的對話沒有了

答疑蘇老師 

2020 12/27 14:19
你好,我剛看到了一張圖片,只是看不大清楚哦!

84784959 

2020 12/27 14:20
我再重新拍一下,麻煩您去那個問題回復一下

答疑蘇老師 

2020 12/27 14:21
你好,老師已經接到那個問題了。
