問題已解決
老師,去年2月有一筆分錄發票做重復了,一張發票入了兩次成本,這樣我今年怎么調整



借應付帳款貸利潤分配未分配利潤
小企業會計準則
需要調增
2024 04/03 21:34

84785022 

2024 04/03 21:36
老師,終于問到您了,上次沒說完,我還是有點迷糊,我不想讓領導知道,我能在今年1月把這個成本沖了嗎?因為這個項目正好1月我有成本票

郭老師 

2024 04/03 21:37
可以的,可以這么做的。

84785022 

2024 04/03 21:37
重復入帳是因為系統自動生成一遍,我又做了一遍,就是不想匯算清繳調增

84785022 

2024 04/03 21:38
老師,我按照您上面的分錄做的話,那不還要調增嗎

郭老師 

2024 04/03 21:39
借利潤分配未分配利潤貸應付帳款

84785022 

2024 04/03 21:41
收到發票借:合同履約成本,貸:預付賬款,然后轉成本是,借:主營業務成本,貸:合同履約成本
調一筆:借,借預付賬款,貸,合同履約成本,
借,合同履約成本,貸,以前年度損益調整。
借:以前年度損益調整 貸利潤分配-未分配利潤。

84785022 

2024 04/03 21:42
老師,是這樣做嗎?這樣做的話,匯算清繳還用調增嗎

郭老師 

2024 04/03 21:45
你好,這三筆,然后再做一個相反的

84785022 

2024 04/03 21:47
老師這三筆都做到分錄嗎?沒懂

郭老師 

2024 04/03 21:47
這不是紅沖嗎?你不是還有發票你再做發票的不行了。

84785022 

2024 04/03 21:49
今年1月的這個項目的成本發票我已經做完了,也結轉成本了,上面的這三筆不就是已經沖了嗎?為啥還要做相反的老師

郭老師 

2024 04/03 21:50
你好,你上面是沖了暫估的成本,那你不需要納稅調增嗎?

84785022 

2024 04/03 21:52
哦,我上面相當于沖了暫估的成本,按理說需要納稅調增,但是我不想調增老師,我還需要做哪一步

郭老師 

2024 04/03 22:10
借,借預付賬款,貸,合同履約成本,
借,合同履約成本,貸,以前年度損益調整。
借合同履約成本
貸預付賬款
借主營業務成本貸合同履約成本
完整的
多了一步也不需要
第一個第二個紅沖
第三個第四個做發票的

84785022 

2024 04/03 22:16
好的老師,我明白了,那這樣我匯算清繳的時候就不用調增了,就不用多交稅了是嗎?

郭老師 

2024 04/03 22:19
你好對的
是這么做的

84785022 

2024 04/03 22:27
老師,非常感謝您,就是還有一個點我不太明白,第一個和第二個沖的,是影響了去年的損益,為什么還不用補交企業所得稅呢

郭老師 

2024 04/04 06:37
第一二個紅沖之后調增
第三四個收到了發票就可以抵扣了不是嗎

84785022 

2024 04/04 07:45
哦,這樣就正好用今年的發票抵了,因為事務所查出來了,那我這樣給事務所解釋,就說用今年的發票抵扣完了,這樣就不牽扯補稅了。因為他們還要把查出來的問題給我們領導說呢,唉

郭老師 

2024 04/04 07:48
去年暫估的,今年匯算清繳之前收到了發票,我們可以抵扣所得稅,就是這么說。
