問題已解決
老師,有個固定資產的問題請教下。單位19年購買了一套設備,設備和全額發票19年均已全部收到,入賬并計提折舊。還有部分尾款未支付,現在跟對方簽了補充協議,尾款就算作優惠直接減免不用付了。那原本這部分掛在應付賬款的尾款金額現在要怎么處理?讓對方開紅字發票過來?固定資產原值和已提的折舊又要怎么做?



同學你好,優惠額大讓對方開紅字發票沖減原值,優惠額小就直接計入營業外收入就可。已經計提的折舊就無需再調整,后面的折舊按最新的原值和剩下的年限攤銷。
2020 12/16 10:05
