問題已解決
#提問#老師,福利費發票已經報稅,做賬進項稅抵扣了怎么處理



在發現當期做進項稅轉出即可
2020 11/18 16:18

84785012 

2020 11/18 16:20
老師,報稅已經報了怎么處理

84785012 

2020 11/18 16:20
老師,那下個月報稅怎么報

王老師1 

2020 11/18 16:20
報稅已經報了沒關系的,下個報稅期的時候做進項稅轉出即可

84785012 

2020 11/18 16:21
老師,賬上怎么做進項稅轉出

84785012 

2020 11/18 16:21
老師,報稅時怎么做進項稅轉出

王老師1 

2020 11/18 16:25
借:管理費用-福利費
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
增值稅申報時填報在附表二第15行中

84785012 

2020 11/18 16:27
老師,那是下個月再做進項稅額轉出這筆賬嗎

84785012 

2020 11/18 16:28
這個月還是不用更正這筆進項稅這筆單子吧,不然銷項也對不上

王老師1 

2020 11/18 16:32
是的,已經報稅就不要改了,在下一個報稅期賬務上做進項轉出,以及增值稅申報時做轉出即可

84785012 

2020 11/18 16:37
老師,下一個報稅期怎么做進項稅轉出

王老師1 

2020 11/18 16:38
我上面已經回復你過了,賬務怎么處理做分錄以及增值稅申報表怎么填,你再看下
